Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7294346024 |
Interné číslo | 10318 |
Predmet | Elektrina VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 22-04-2022 |
Dátum vystavenia | 31-03-2022 |
Dátum úhrady | 19-04-2022 |
Dátum evidencie | 13-04-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | 136.94 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10318 F /7294346024 13.04.22 |